索引號 494/2019-1593482 發布機構 市交通運輸局 公開范圍 全部公開
生成日期 2019-08-09 公開日期 2019-08-09 公開方式 政府網站

汨羅市運管所2018年度部門決算公開

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2018年汨羅市運管所部門決算單位基本情況及編報說明

第一部分 運管所概況

一、主要職能

1.貫徹執行國家、地方和上級交通主管部門有關道路運輸行業和城市客運行業管理的法律法規、規章和政策;擬定行業發展規劃和政策措施,負責具體實施全市道路運輸行業管理工作。

2.負責全市道路運輸經營、道路運輸經營相關業務及城市客運相關業務的行政許可、行業管理工作;負責全市校車運行線路的審核工作。

3.負責全市道路運輸及城市客運供給能力的布局,負責全市道路客貨運輸及公共交通站場、運輸物流業和其他運輸服務設施的建設管理。

4.負責全市道路運輸及城市客運市場誠信體系建設,負責道路運輸、城市客運及相關業務經營者的質量信譽考核。

5. 負責全市道路運輸行業和城市客運行業安全監督管理工作。

6.負責全市道路運輸行業和城市客運行政執法工作,負責相關行政訴訟、投訴、信訪、行政執法監督。

7.負責指導、承擔全市節假日運輸、重大物資運輸、搶險救災、交通戰備等應急運輸保障工作;配合相關部門做好聯合運輸工作。

8.負責全市道路運輸行業和城市客運行業節能減排工作。

9.負責道路運輸及城市客運從業人員資格管理。

10.負責道路運政執法人員的教育和行業精神文明建設工作。

11.市委、市人民政府和上級主管部門交辦的其他工作。

二、部門決算單位構成

汨羅市道路運輸管理所本級單位決算。

第二部分  運管所2018年部門決算表

1、《收入支出決算總表》 2、《收入決算總表》3、《支出決算總表》 4、《財政撥款收入支出決算總表》 5、《一般公共預算財政撥款支出決算表》 6、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》 7、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》 8、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》9、《單位收入支出明細表》

第三部分  運管所2018年部門決算情況說明

一、 2018年決算總體情況說明

2018年收入總計1418.65萬元,支出總計1418.65萬元。與上年相比,收、支總計各增加166.42萬元,增幅 13.28%。主要原因是人員經費增加。

二、2018年收入決算情況說明

全年收入總計 1418.65 萬元,均為財政撥款收入。

三、2018年支出決算情況說明

全年支出合計1418.65萬元。其中基本支出1293.04萬元,占比91.15%;項目支出125.61萬元,占比8.85%。

四、2018年財政撥款收支總體情況說明

2018年財政撥款收入總計1418.65萬元,為一般公共預算財政撥款。財政撥款支出總計1418.65萬元,其中基本支出1293.04萬元;項目支出125.61萬元。

五、2018年一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2018年一般公共預算基本支出1293.04萬元。其中:                                           人員經費1110.94萬元,主要包括:基本工資457.18萬元、津貼補貼275.92萬元、 社會保障繳費254.55萬元、伙食補助費1.8萬元、績效工資54.19萬元、住房公積金29.41萬元、其他工資福利支出18.88萬元、生活補助9.5萬元、救濟費1.04萬元、助學金0.48萬元、獎勵金4.49萬元、其他對個人和家庭的補助3.5萬元等;                                                   日常公用經費182.1萬元,主要包括:辦公費12.19萬元、印刷費1.18萬元、 水費0.48萬元、電費4.9萬元、郵電費3.65萬元、物業管理費0.93萬元、差旅費0.41萬元、維修(護) 費8.43萬元、培訓費0.5萬元、公務接待費2.13萬元、被裝購置費4.19萬元、勞務費16.41萬元、工會經費36.38萬元、公務用車運行維護費36.02萬元、其他商品和服務支出49.14萬元、辦公設備購置5.16萬元。

六、2018年一般公共預算財政撥款“三公”經費決算情況說明

2018年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算數為71.58萬元,支出決算 38.15萬元,完成預算的53.3%。其中:公務用車購置及運行費支出決算為69.28萬元,完成預算的51.99%; 公務接待費支出決算為2.13萬元,完成預算的92.61%。       2018 年“三公”經費決算數小于預算數的主要原因是:我單位認真貫徹執行中央八項規定及其實施細則精神,厲行節約、反對浪費,采取有效措施嚴格控制和壓縮“三公”經費支出。具體情況如下:                                        (一)公務用車購置及運行費 公務用車購置支出為 0,公務用車運行費支出 36.02萬元, 比上年決算數減少0.71萬元,主要原因是我單位加強公務用車管理,嚴格執行定點加油、定點維修制度。

(二)公務接待費 公務接待費支出2.13萬元,比上年決算數減少0.7萬元。 共接待了50個團組的交流工作。

七、其他需要說明的情況

2018年決算數大于預算數的主要原因是一是人員經費的增加;二是執法力度加大,執法成本的增加。

2018年汨羅市運管所部門決算和“三公”經費決算公開表(1).xls

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