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生成日期 2019-02-15 公開日期 2019-02-15 公開方式 政府網站

汨羅市衛計系統2019年度部門預算公開表

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汨羅市衛計系統2019年度部門預算

編報說明

一、部門主要職責及機構設置情況

1、貫徹執行國家、省和岳陽關于衛生和計劃生育工作的方針政策和法律法規。擬訂全市中醫藥中長期發展規劃,并納入全市衛生和計劃生育發展總體規劃和戰略目標;組織實施國家、省和岳陽市衛生標準和技術規范。負責協調推進全市醫藥衛生體制改革和醫療保障,統籌規劃全市衛生和計劃生育服務資源配置,指導區域衛生和計劃生育規劃的編制和實施。

2、負責全市疾病預防控制規劃、免疫規劃、嚴重危害人民健康的公共衛生問題的干預措施并組織落實,根據國家檢疫傳染病和監測傳染病目錄,制定全市衛生應急和緊急醫學救援預案、突發公共衛生事件監測和風險評估計劃,組織和指導突發公共衛生事件預防控制和各類突發公共事件的醫療衛生救援,發布法定報告傳染病疫情信息、突發公共衛生事件應急處置信息。

3、負責組織開展職責范圍內的職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生的相關監測、調查、評估和監督,負責傳染病防治監督。組織開展食品安全風險監測、評估;負責食源性疾病及與食品安全事故有關的流行病學調查。

4、負責組織擬定并實施基層衛生和計劃生育服務、婦幼衛生發展規劃和政策措施,指導全市基層衛生和計劃生育、婦幼衛生服務體系建設,推進基本公共衛生和計劃生育服務均等化,完善基層運行新機制和鄉村醫生管理制度。貫徹落實新型農村合作醫療發展規劃和政策措施,組織基金個人繳納費用籌集和協調各級財政補助資金落實,負責全市農村合作醫療基金的監管與效益評估,負責定點醫療機構醫療費用控制。

5、負責全市醫療機構和醫療服務全行業的監督管理,組織實施醫療機構及其醫療服務、醫療技術、醫療質量、醫療安全以及專業技術人員準入、資格標準,制定和實施衛生專業技術人員執業規則和服務規范,建立醫療機構運行監管和醫療服務評價體系。

6、負責組織推進全市公立醫院改革,建立公益性為導向的績效考核和評價運行機制,建設和諧醫患關系,提出醫療服務和藥品價格政策的建議。

7、貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度,組織實施我市基本藥物采購、配送、使用的管理制度,會同有關部門提出全市基本藥物價格政策的建議。

8、提出完善生育政策建議,組織實施加強全市出生人口性別比綜合治理的政策措施,組織監測全市計劃生育發展動態,提出發布計劃生育安全預警預報信息建設。制定計劃生育技術服務管理制度并監督實施。組織實施優生優育和提高出生人口素質的政策措施,推動實施計劃生育生殖促進計劃,降低出生缺陷發生率。

9、組織建立計劃生育利益導向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發展等機制。負責協調推進有關部門群眾團體履行計劃生育工作相關職責,建立與經濟社會發展政策的銜接機制,提出穩定低生育水平政策措施。

10、制定全市流動人口計劃生育服務管理制度并組織落實,推動建立人口與衛生和計劃生育信息共享、區域協作和公共服務工作機制。

11、組織擬訂全市衛生和計劃生育人才發展規劃,指導衛生和計劃生育人才隊伍建設。加強全科醫生等急需緊缺專業人才培養,貫徹落實國家住院醫師和專科醫師規范化培訓制度。

12、研究擬訂全市衛生和計劃生育科技發展規劃,組織實施衛生和計劃生育相關科研項目。參與制度醫學教育發展規劃,組織實施畢業后醫學教育和繼續醫學教育。

13、指導全市衛生和計劃生育工作,完善全市衛生和計劃生育綜合監督執法體系,規范執法行為,監督檢查法律法規和政策措施的落實,組織查處重大違法行為。組織實施計劃生育考核評估工作,監督落實計劃生育一票否決制。

14、負責全市衛生和計劃生育宣傳、健康教育、健康促進和信息化建設等工作,依法組織實施統計調查,參與全市人口基礎信息庫建設。組織實施國際交流合作與援外工作。

15、承擔市愛國衛生運動委員會、市深化醫藥衛生體制改革領導小組、市血吸血病地方病防治領導小組、市人口和計劃生育領導小組的日常工作。

16、承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。

(二)機構設置情況:

納入此次部門預算編制的共36個單位:局機關本級、市疾病預防控制中心、市衛生計生綜合監督執法局、市人民醫院、市中醫院、市婦幼保健計劃生育服務中心、市精神病醫院、市二人民醫院、汨羅鎮衛生院、川山衛生院、黃柏衛生院、弼時衛生院、高坊衛生院、白塘衛生院、古培衛生院、紅花衛生院、磊石衛生院、玉池衛生院、天井衛生院、古侖衛生院、沙溪衛生院、大荊衛生院、黃市衛生院、智峰衛生院、八景衛生院、三江衛生院、屈子祠衛生院、范家園衛生院、新市衛生院、李家衛生院、長樂衛生院、白水衛生院、桃林衛生院、城郊衛生院、歸義社區、羅城社區。市人民醫院、市中醫院、市婦幼保健計劃生育服務中心、市精神病醫院、市二人民醫院為財政差額撥款單位,28家鄉鎮衛生院和社區市財政部分保障,其余為財政全額撥款單位。

二、2019年度部門預算情況說明(包括本單位和二級機構在內的匯總預算)

1、年度收支預算情況。我部門2019年度預算總收入7861.07 萬元,比2018年增加578.4萬元;本年預算總支出7861.07 萬元,比2017年增加578.4萬元。變化原因主要是人員增資和公用經費預算增加。

2、年度收入預算情況。我部門2019年度收入 7861.07萬元,其中:經費撥款 7160.83萬元、納入預算管理的非稅收入撥款10萬元、其他收入678.24萬元、上年結轉12萬元。變化原因主要是 人員增資和公用經費預算增加。

3、年度支出預算情況。我部門2019年度支出7861.07萬元,其中基本支出5843.66萬元(工資福利支出5547.95萬元、商品和服務支出233.25萬元、其他工資福利支出62.46萬元),項目支出 2017.41萬元(項目支出具體內容)。變化原因主要是財政壓縮了各專項開支。

4、年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算情況。我部門2019年度“三公”經費支出合計為31.45萬元,比2018年預算數增加9.45萬元,增加42.95 %,變化的原因主要是增加了公務用車運行經費。

5、其他重要事項。

①機關運行經費預算情況。本部門2019年度機關運行經費預算 233.25 萬元,比2018年增加(減少)      萬元,原因        。

三、專業名詞解釋

(一)機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用當年財政撥款安排的用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(二)“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用當年一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(四)項目支出:指在基本支出之外完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

四、部門預算公開表格目錄

1、部門預算收支總表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、一般公共預算支出情況表

5、一般公共預算支出情況表-工資福利支出

6、一般公共預算支出情況表-商品和服務支出

7、一般公共預算支出情況表-對個人和家庭的補助

8、項目支出預算總表

9、項目支出預算明細表(A)

10、項目支出預算明細表(B)

11、項目支出預算明細表(C)

12、政府性基金撥款支出預算表

13、“三公”經費預算公開表

14、非稅收入計劃表

15、上年結轉支出預算表

16、政府采購預算表

17、單位人員情況表

18、部門支出總體情況表(政府預算)

19、一般公共預算支出情況表—工資福利支出(政府預算)

20、一般公共預算支出情況表—商品和服務支出(政府預算)

21、一般公共預算支出情況表—對個人和家庭的補助(政府預算)

22、項目支出預算明細表(A)(政府預算)

23、項目支出預算明細表(B)(政府預算)

24、項目支出預算明細表(C)(政府預算)

25、政府性基金撥款支出預算表(政府預算)

26、上年結轉支出預算表(政府預算)

27、財政撥款收支總體情況表

28、整體支出績效目標表

29、項目支出績效目標表

 

衛計系統2019年部門預算公開 (1).xls

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